一、主要职能
(1)宣传贯彻执行交通运输综合行政执法有关方针政策和法律法规规章。负责拟订全市交通运输综合行政执法工作的规章制度、中长期规划和年度计划并组织实施。
(2)负责辖区内公路路政、水路运政、地方海事行政、交通工程质量监督管理、航道行政、港口行政等方面的行政执法工作,组织查处跨区域和具有重要影响的复杂案件。负责建立本领域综合行政执法协作机制。负责建立行政执法事项清单管理制度 并依法及时动态调整。负责全市超限运输检测站(点)的管理工作。
(3)负责监督指导辖区内交通运输综合行政执法体系建设和执法工作。负责对各县(区)交通运输综合行政执法工作进行业务指导、组织协调和考核评价。负责纠正辖区内交通运输领域执法违法、执法不当或者不履行法定职责的行为。
(4)承担交通运输执法后督察和挂牌督办工作。承担交通运输综合行政执法案件的复核及统计分析工作。
(5)负责组织开展全市交通运输综合行政执法队伍的业务培训。负责组织开展交通运输方面法律法规的宣传工作,落实“谁执法、谁普法”的普法责任制。
(6)负责指导全市交通运输综合行政执法队伍建设,协助做好本领域执法人员的执法资格管理工作。
(7)负责推进本领域执法信息化建设和科技创新。
(8)参与交通运输安全事故调查和应急处置工作;参与国 家重点物资、紧急客货运、战备物资和抢险救灾物资等道路、水 路运输保障工作。
(9)承办上级交办的其他事项。
二、昌都市交通运输综合行政执法队决算单位构成
昌都市交通运输综合行政执法队内设12个机构(正科级)分别为:综合科、违章处理中心、信息装备科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法五科、执法六科、执法七科、执法八科、执法九科。
三、人员、车辆情况
单位编制人数:68人,实有人数52人,实有数较2021年较少2人,参照公务员管理人员30人,工人22人。
车辆编制:6辆;实有4辆,其中轿车1辆,越野车3辆。
第二部分
昌都市交通运输综合行政执法队
2022年度决算明细表
(见附件)
第三部分
昌都市交通运输综合行政执法队
2022年度决算情况说明
一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明
2022年年初财政补助结转资金672,696.22元,年初预算指标20,287,255.21元,压减指标1,621,602.83元,2022年年终总收入19,338,348.6元,2022年我队总支出19,273,607.84
元。
二、2022年度一般公共预算收入情况说明
2022年年初财政补助结转资金672,696.22元,年初预算指标20,287,255.21元,压减指标1,621,602.83元,2021年年终收入19,338,348.6元,其中人员经费收入15,188,341.94元;公用经费收入1,182,308.79元;项目收入2,967,697.87元。
三、2022年度一般公共预算支出情况说明
2022年我队总支出19,273,607.84元,预算支出完成率100%。基本支出16,305,909.97元,其中:工资福利支出15,021,795.39元;商品和服务支出1159554.58元;对个人和家庭补助支出124,560.00元,资本性支出0.00元;项目支出2,967,697.87元。
四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共财政拨款收入为19,338,348.6元,一般公共预算财政拨款支出19,273,607.84元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年我队总支出19,273,607.84元,预算支出完成率96.67%。基本支出16,305,909.97元,占总支出的78.59%,其中:工资福利支出15,021,795.39元,占总支出的92.13%;商品和服务支出1,159,554.58元,占总支出的7.1%;对个人和家庭补助支出124,560.00元,占总支出的0.76%;资本性支出0元,占总支出的0%;项目支出296,7697.87元,占总支出的21.41%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
昌都市交通运输综合行政执法队社会保障和就业支出1,228,548.52元、卫生健康支出620,965.82元、交通运输支出16,183,713.5元,住房保障支出1,240,380.00元。
1、社会保障和就业支出(208)类行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)
2、卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项)公务员医疗补助03(项)其他行政事业单位医疗支出99(项)
3、交通运输支出214(类)公路水路运输(01)款行政运行(01项)一般行政管理事务(02项)公路建设(04项)公路运输管理(12项);车辆购置税支出(06)款车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。
4、住房保障支出221(类)住房改革支出(02)款住房公积金(01)项
五、2022年度“三公”经费预决算情况说明
项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
合计 |
480717.43 |
390700.06 |
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1.因公出国(境)费 |
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|
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2.公务接待费 |
79974.00 |
0 |
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3.公务用车经费 |
400743.43 |
390700.06 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
400743.43 |
390700.06 |
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(2)公务用车购置 |
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1、公务用车使用情况2022年公务用车运行维护费390,700.06元,其中包含车辆保险费53,893.44元,2021年公务用车运行维护费24,8762.78元,增加141,937.28元,增加的原因是:一是2022年根据决算要求,将公务车辆保险费53,893.44元计入公务车辆运行维护费导致今年增加较大;二是由于2022年疫情原因,增设了两个临时检查站,车辆使用频率,导致费用增加;
2、 我局公务接待严格执行公务接待管理规定,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况,2022年公务接待费0.00元。2021年公务接待费0.00元,较上年无增减。
3、因公出(国)境:我局没有出(国)境人员,此项费用不存在。
根据自查结果我局严格“三公经费”支出管理制定了几项强化措施:加强对考察及差费的管理、加强对公务车辆的管理、规范和控制公务车维修、用油等行为、控制公务接待费用、严格执行公务接待管理制度、控制接待标准。
六、2022年度机关运行情况说明
2022年我队总支出19,273,607.84元。基本支出16,305,909.97元,其中:工资福利支出15,021,795.39元,;商品和服务支出1,159,554.58元;对个人和家庭补助支出124,560.00元;资本性支出0元;项目支出2,967,697.87元。
其中工资福利支出包含基本工资3,064,190.00元;津贴补贴6,772,146.56元;奖金1,438,595.5元;机关事业单位基本养老保险缴费1,228,548.52元,职工基本医疗保险缴费537,490.1元,公务员医疗补助83,475.72元;其他社会保障缴费66,318.99元,住房公积金1,240,380.00元;医疗费124,700.00元,其他工资福利支出费465,950.00元。
商品和服务支出1,159,554.58元。其中办公费447,905.08元;手续费410元,水费18,856.00元;电费55,534.00元;邮电费17,857.21元;差旅费101,372.00元;工会经费134,162.37元,公务用车运行维护费189,501.92元,其他工资商品服务支出193,956.00元。
对个人和家庭补助支出124,560.00元。其中生活补助费106,560.00元;医疗费补助18,000.00元。
项目支出2,967,697.87元,其中:执法队车辆保险费35,811.07元;执法队治理建设经费67,431.55元;执法队房屋维修经费200,000.00元;制服采购经费261,446.4元;房屋返还收益34900元;基本设施及物资配备经费150,000.00元;执法队日常工作经费1,270,647.04元;执法加班补助44,405.00元;普法宣传费50,000.00元;基本设施及物资配备经费(2021)152,245.45元;日常工作经费(2021)512,626.61元;公务车辆(2021)18,082.37元;房屋维修经费(2021)158,822元;治理建设专项经费(2021)11,280.38元。
七、政府采购情况说明
说明本部门(单位)政府采购货物、工程、服务的总体情况。
昌都市交通运输综合行政执法队
2023年9月27日
昌都交通