昌都市交通运输局

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西藏昌都市道路运输管理局2025年度部门预算

发布时间: 2025-02-08   浏览次数:   【字体:

目  录

第一部分昌都市道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市道路运输管理局2025年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市道路运输管理局2025年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市道路运输管理局概况

  

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区有关道路水路运输的法律法规、方针政策、规章制度和行业标准;负责全市道路水路运输的业务指导、行业规划等工作;负责市际、县际、县内客车和城市公交、出租车、客运站以及水路运输行业等的经营许可;负责辖区内国际、省际、市际、县际、县内客运企业和车辆以及船舶船员的相关证照核发、日常管理等;负责全市道路水路运输从业人员管理;负责全市城市公共交通、汽车租赁及机动车维修等道路运输辅助业管理工作;负责道路水路运输企业及相关业务企业的源头安全监管工作,并对道路水路运输企业实行服务质量信誉考核;负责调查处理客货运输、水路运输、维修经营纠纷,受理服务质量投诉;组织实施国家重点物资、紧急客货运输和抢险救灾等紧急运输任务,保证指令性计划运输任务的完成;承担道路运输行业节能减排工作;负责全市道路水路营运性运输量统计和信息发布工作;负责全市道路水路运输信息网络建设实施工作;承办局领导交办的其他事项。

二、昌都市道路运输管事局预算单位构成

市道路运输管理局设六个内设机构,分别为:综合科、旅客运输管理科(出租车和公交车管理科)、货物运输管理科(危险品运输管理科)、从业维修管理科(驾驶员培训管理科)、安全监督科(信息装备科)、法规和稽查科(水路运输管理科)、均为正科级机构,各核定科级领导职数2名(1正1副)。

单位编制人数:15人,实有人数13人,参照公务员管理人员编制数15实有人数13人,其中参照公务员管理人员编制数13,事业0,工人0

车辆编制:3辆,实有2辆。


第二部分

昌都市道路运输管理局2025年度预算明细表

(表格见附件)

第三部分

昌都市道路运输管理局2025年度

预算情况说明

一、年度财政拨款收支预算情况总体说明

    昌都市道路运输管理局2025年度预算编制,严格落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求,坚持厉行节约,结合本部门实际,规范“三公经费”支出管理,规范项目预算,优化财政支出结构,提高资金使用效力。2025年财政拨款收入合计488.28万元,其中:基本支出为472.99万元(人员经费413.26万元,日常公用经费59.72万元),项目支出为15.29万元。

二、年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

昌都市道路运输管理局2025年度预算收入为488.28万元,(其中,基本支出为472.99万元,项目支出为15.29万元),同比上年减少50.69%,减少原因:2025年项目经费“农村客运市级补贴”客运补贴已取消。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

    昌都都市道路运输管理局系财政全额拨款事业单位,因此所需资金由财政部门全额保障。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

按一般公共预算支出功能分类科目核算,昌都市道路运输管理局2025年度预算为:道路运输管理488.28万元

三、年度一般公共预算基本支出情况说明

(一)昌都市道路运输管理局2025年度基本支出情况488.28万元,其中人员经费支出413.26万(工资性支出272.05万元,社会保障缴费支出75.82万元,住房公积金支出33.01万元,其他对个人和家庭补助支出3.33万元,其他工资福利支29.05万元)。日常公用经费支出59.72万(办公费13.5万元,水电费7万元,公务用车运行维护费7.5万元,邮电费2万元,差旅费10万元,维修(护)费2万元,工会经费5万元,其他商品和服务支出12.72万元)。

(二)项目支出15.29万元(综合活动业务经费6.04万元,单证牌制作经费4.75万元,党建经费4.5万元)。

四、其他支出

五、年度收支预算情况总体说明

2025年财政拨款收入合计488.28万元,其中:基本支出为472.99万元(人员经费413.26万元,日常公用经费59.72万元),项目支出为15.29万元。

六、 年度收入预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款为488.28万元。

七、年度支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出分为两部分:基本支出488.28元,项目支出15.29元。

    八2025年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

2025年公务用车及运行费预算数为7.5万,较2024年公务车辆运行维护费减少16.67%,2025年公务接待费预算数0万元,较2024年公务接待费减少100%。具体情况如下表所示。

运管局2025年一般公共预算“三公”经费支出表(与上年比较)

单位:

2025年预算数

2024年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

7.5

7.5

7.5

0

9

9

9

0

附件下载:
部门预算公开表(1).xlsx
部门预算明细(经指1号).xls
2025年预算一号指标明细表...........xlsx
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