昌都市交通运输综合行政执法队
2022年度部门预算
2022年 2 月16日
目 录
第一部分昌都市交通运输综合行政执法队概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分昌都市交通运输综合行政执法队2021年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分昌都市交通运输综合行政执法队2022年度部门预算情况说明
第一部分
昌都市交通运输综合行政执法队概况
一、主要职能
(1)宣传贯彻执行交通运输综合行政执法有关方针政策和法律法规规章。负责拟订全市交通运输综合行政执法工作的规章制度、中长期规划和年度计划并组织实施。
(2)负责辖区内公路路政、水路运政、地方海事行政、交通工程质量监督管理、航道行政、港口行政等方面的行政执法工作,组织查处跨区域和具有重要影响的复杂案件。负责建立本领 域综合行政执法协作机制。负责建立行政执法事项清单管理制度 并依法及时动态调整。负责全市超限运输检测站(点)的管理工作。
(3)负责监督指导辖区内交通运输综合行政执法体系建设和执法工作。负责对各县(区)交通运输综合行政执法工作进行业务指导、组织协调和考核评价。负责纠正辖区内交通运输领域执法违法、执法不当或者不履行法定职责的行为。
(4)承担交通运输执法后督察和挂牌督办工作。承担交通运输综合行政执法案件的复核及统计分析工作。
(5)负责组织开展全市交通运输综合行政执法队伍的业务培训。负责组织开展交通运输方面法律法规的宣传工作,落实“谁执法、谁普法”的普法责任制。
(6)负责指导全市交通运输综合行政执法队伍建设,协助做好本领域执法人员的执法资格管理工作。
(7)负责推进本领域执法信息化建设和科技创新。
(8)参与交通运输安全事故调查和应急处置工作;参与国 家重点物资、紧急客货运、战备物资和抢险救灾物资等道路、水 路运输保障工作。
(9)承办上级交办的其他事项。
二、昌都市交通运输综合行政执法队预算单位构成
昌都市交通运输综合行政执法队内设12个内设机构(正科级)分别为:综合科、违章处理中心、信息装备科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法五科、执法六科、执法七科、执法八科、执法九科。
单位编制人数:68人,实有人数54人,较2021年增加0人,参照公务员管理人员32,工人22人。
车辆编制:5辆;实有5辆,其中轿车1辆,越野车4辆。
第二部分
昌都市交通运输综合行政执法队2022年度预算明细表
(表格见附件)
第三部分
昌都市交通运输综合行政执法队2022年度
预算情况说明
一、 2022年度财政拨款收支预算情况总体说明
昌都市交通运输综合行政执法队2022年度预算编制,严格落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求,坚持厉行节约,结合本部门实际,规范“三公经费”支出管理,规范项目预算,优化财政支出结构,提高资金使用效力。2022年财政拨款收入合计2028.73万元,其中:基本支出为1651.16万元(人员经费1470.87万元,日常公用经费180.28万元),项目支出为377.57万元。
二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
昌都市交通运输综合行政执法队2022年度预算收入为2028.73万元,(其中,基本支出为1651.16万元,项目支出为377.57万元),同比上年增加1.25%,增加原因是2021年结转经费。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
昌都市交通运输综合行政执法队系财政行政单位,因此所需资金由财政部门全额保障。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
按一般公共预算支出功能分类科目核算,昌都市交通运输局2022年度预算为:公路水路运输2028.73万元。
三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明
(一)昌都市交通运输综合行政执法队2022年度基本支出情况为:人员经费支出1470.87万元(工资性支出1453.03万元,社会保障缴费支出1049.82万元,住房公积金支出134.07万元,其他对个人和家庭补助支出262.13万元)。日常公用经费支出180.28万元,商品和服务支出180.28元(办公费15.85万元,水费2.18万元,电费6.99万元,邮电费6.16万元,公务用车运行维护费31.8万元,差旅费64.8万元,公务接待费8万元,工会经费18.75万元,福利费0.32万元,会议费1.13万元,其他商品和服务支出24.31万元)。
(二)项目支出377.57万元。
四、2022年其他支出
无
五、2022年度收支预算情况总体说明
2021年一般公共预算财政拨款为2028.73万元,基本支出1651.16万元,项目支出377.57万元。
六、2022年度收入预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款为2028.73万元。
七、2022年度支出预算情况说明
2022年一般公共预算支出分为两部分:基本支出1651.16万元,项目支出377.57万元。
八、2022年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)
2022年公务用车及运行费预算数为34.07万元,较2021年公务车辆运行维护费增加1.27%,增加原因是机构改革执法业务增加。2022年公务接待费预算数为8万元,较2021年公务接待费增加1.12%,增加原因是机构改革执法业务增加。具体情况如下表所示。
执法队2022年一般公共预算“三公”经费支出表(与上年比较) |
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单位:万元 |
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2021 年预算数 |
2022年预算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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33.89724 |
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26.74224 |
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26.74224 |
7.1550 |
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42.07 |
34.07 |
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34.07 |
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