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昌都市交通运输综合行政执法队2021年度部门预算

发布时间: 2021-10-11   浏览次数:   【字体:

昌都市交通运输综合行政执法队

2021年度部门预算

  20211 15日

第一部分昌都市交通运输综合行政执法队概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分昌都市交通运输综合行政执法队2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分昌都市交通运输综合行政执法队2021年度部门预算情况说明

第一部分

昌都市交通运输综合行政执法队概况

一、主要职能

1)宣传贯彻执行交通运输综合行政执法有关方针政策和法律法规规章。负责拟订全市交通运输综合行政执法工作的规章制度、中长期规划和年度计划并组织实施。

2)负责辖区内公路路政、水路运政、地方海事行政、交通工程质量监督管理、航道行政、港口行政等方面的行政执法工作,组织查处跨区域和具有重要影响的复杂案件。负责建立本领 域综合行政执法协作机制。负责建立行政执法事项清单管理制度 并依法及时动态调整。负责全市超限运输检测站(点)的管理工作。

3)负责监督指导辖区内交通运输综合行政执法体系建设和执法工作。负责对各县(区)交通运输综合行政执法工作进行业务指导、组织协调和考核评价。负责纠正辖区内交通运输领域执法违法、执法不当或者不履行法定职责的行为。

4)承担交通运输执法后督察和挂牌督办工作。承担交通运输综合行政执法案件的复核及统计分析工作。

5)负责组织开展全市交通运输综合行政执法队伍的业务培训。负责组织开展交通运输方面法律法规的宣传工作,落实“谁执法、谁普法”的普法责任制。

6)负责指导全市交通运输综合行政执法队伍建设,协助做好本领域执法人员的执法资格管理工作。

7)负责推进本领域执法信息化建设和科技创新。

8)参与交通运输安全事故调查和应急处置工作;参与国 家重点物资、紧急客货运、战备物资和抢险救灾物资等道路、水 路运输保障工作。

9)承办上级交办的其他事项。

二、昌都市交通运输综合行政执法队预算单位构成

昌都市交通运输综合行政执法队内设12个内设机构(科级)分别为:综合科、违章处理中心、信息装备科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法五科、执法六科、执法七科、执法八科、执法九科。

单位编制人数:68,实有人数39人,2019年减少1人,参照公务员管理人员17人,工人22人。

车辆编制:5实有5辆,其中轿车1辆,越野车4辆。


第二部分

昌都市交通运输综合行政执法队2021

年度预算明细表

(表格见附件)

第三部分

昌都市交通运输综合行政执法队2021年度

预算情况说明

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

    昌都市交通运输综合行政执法队2021年度预算编制,严格落实预算法和深化预算管理制度改革决定要求,坚持厉行节约,结合本部门实际,规范“三公经费”支出管理,规范项目预算,优化财政支出结构,提高资金使用效力。2021年财政拨款收入合计16194375.81元,其中:基本支出为13594375.81元(人员经费12342483.49元,日常公用经费1251892.32元),项目支出为2600000.00元。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

昌都市交通运输综合行政执法队2021年度预算收入为16194375.81元,(其中,基本支出为13594375.81元,项目支出为2600000.00元),同比上年减少1.19%,增加原因是因为2020年交通系统内部调整至执法队14人,经费增加

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

    昌都市交通运输综合行政执法队系财政行政单位,因此所需资金由财政部门全额保障。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

按一般公共预算支出功能分类科目核算,昌都市交通运输局2021年度预算为:公路水路运输16194375.81元。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

(一)昌都市交通运输综合行政执法队2021年度基本支出情况为:人员经费支出12342483.49元(工资性支出12172911.49元,社会保障缴费支出2139024.1元,住房公积金支出938540.16元,其他对个人和家庭补助支出169572.00元)日常公用经费支出1251892.32元,商品和服务支出1251892.32元(办公费71118.00元,水电费18500.40,元,邮电费50040.00元,公务用车运行维护费252000.00元,差旅费540000.00元,取暖费27000.00元,公务接待费71550.00元,工会经费148513.92元,福利费3210.00元,会议费11340.00元,公务车辆大修补费15422.40

(二)项目支出2600000.00元。

四、2021年其他支出

五、2021年度收支预算情况总体说明

2021年一般公共预算财政拨款为16194375.81元,基本支出13594375.81元,项目支出2600000.00元。

六、2021年度收入预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款为16194375.81元。

七、2021年度支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出分为两部分:基本支出13594375.81元,项目支出2600000.00元。

八、2021年“三公”经费预算情况说明(与上年比较)

2021年公务用车及运行费预算数为267422.40元,较2020年公务车辆运行维护费减少10.64%,减少原因是预算减少2021年公务接待费预算数为71550.00元,较2020年公务接待费增加31.70%,原因是因为我局2021年调14入人。具体情况如下表所示。

运管局2021年一般公共预算“三公”经费支出表(与上年比较)

单位:元

2020 年预算数

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

35358.34

299258.40

299258.40

54325.00

338972.4

267422.4

267422.4

71550.00


附件下载:
部门预算公开明细表.xls
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