表一: | 财政拨款收支总 | ||||
单位: | 单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | 7,054,263.02 | 一、本年支出 | 7,484,987.33 | 7,484,987.33 | |
(一)一般公共预算拨款 | 7,054,263.02 | (一)一般公共服务支出 | 7,484,987.33 | 7,484,987.33 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||||
(三)…… | |||||
二、上年结转 | (四)…… | ||||
(一)一般公共预算拨款 | 430724.31 | …… | |||
(二)政府性基金预算拨款 | …… | ||||
二、结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 7,484,987.33 | 支 出 总 计 | 7,484,987.33 | ||
表二: | 一般公共 | ||||
单位: 单位:元 | |||||
功能分类科目 | 2020年预算数 | 备注 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
2140112 | 公路运输管理 | 7,054,263.02 | 6,591,163.02 | 463,100.00 | |
…… | …… | ||||
…… | …… | ||||
…… | …… | ||||
…… | …… | % | |||
…… | …… | ||||
合计 | …… | ||||
备注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目 |
表三: | 一般公共 | |||||
单位: | 单位:元 | |||||
经济分类科目 | 年基本支出 | 备注 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 对个人和家庭补助 | |
301 | 工资福利支出 | 5,924,652.94 | ||||
30101 | 基本工资 | 972,660.00 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 2,310,264.00 | ||||
30103 | 奖金 | 293,297.00 | ||||
30104 | 社会保障缴费 | 1,530,152.21 | ||||
30105 | 伙食补助 | 97,200.00 | ||||
30106 | 其他工资福利支出 | 721,079.73 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 659,810.08 | ||||
30201 | 办公费 | 35,559.00 | ||||
30202 | 水电费 | 30,834.00 | ||||
30207 | 邮电费 | 6,660.00 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 131,588.80 | ||||
30211 | 差旅费 | 324,000.00 | ||||
30208 | 取暖费 | 13,500.00 | ||||
30217 | 公务接待费 | 39,987.00 | ||||
30228 | 工会经费 | 70,391.28 | ||||
30229 | 福利费 | 1,620.00 | ||||
30230 | 会议费 | 5,670.00 | ||||
303 | 对个人和家庭补助支出 | 6,700.00 | ||||
30302 | 退休费 | |||||
30305 | 生活补助 | 4,000.00 | ||||
30307 | 就餐补助及通讯补助 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | |||||
2,700.00 | ||||||
合计 | 6,591,163.02 | |||||
表四: | 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||
单位: | 单位:元 | ||||||||||
2019年预算数 | 2020年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
118844 | 118844 | 118844 | 34450 | 171,575.8 | 131588.8 | 131588.8 | 39,987.00 | ||||
表五: | 政府性基 | ||||
填报单位:XXX( | 单位:元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||
表六: | 部门收支总 | ||
单位: | 单位:元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 7,054,263.02 | 一、一般公共服务 | 7,054,263.02 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交 | ||
三、事业收入 | 三、国防 | ||
四、事业单位经营收入 | 四、公共安全 | ||
五、其他收入 | 五、教育 | ||
六、科学技术 | |||
…… | |||
…… | |||
本年收入合计 | 7,054,263.02 | 本年支出合计 | 7,484,987.33 |
用事业基金弥补收支差额 | |||
上年结转 | 430724.31 | 结转下年 | |
收 入 总 计 | 7,484,987.33 | 支 出 总 计 | 7,484,987.33 |
表七: | 部门收 | ||||||||||
单位: | 单位:元 | ||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
科目编码 | 科目名称 | 7,484,987.33 | 430,724.31 | 7,054,263.02 | |||||||
2140112 | 公路运输管理 | 7,484,987.33 | 430724.31 | 7,054,263.02 | |||||||
合 计 | 7,484,987.33 | 430724.31 | 7,054,263.02 |
表八: | 部门支出总表 | ||||||
单位: | 单位:元 | ||||||
科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 补助支出 |
|
科目编码 | 科目名称 | 7,484,987.33 | 6,829,443.11 | 655,544.22 | |||
2140112 | 公路运输管理 | 7,484,987.33 | 6,829,443.11 | 655,544.22 | |||
合 计 | 7,484,987.33 | 6,829,443.11 | 655,544.22 |
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